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SAP Message Class FCJ

Unsere Literaturempfehlung

IDoc-Entwicklung für SAP: Customizing, Erweiterung, Eigenentwicklung

Wenn der Standard nicht ausreicht: Mit diesem Buch lernen Sie, IDocs selbstständig zu programmieren und zu erweitern. Die Autorin beschreibt Customizing-Techniken, die Erweiterung der Standardbausteine und komplette Eigenentwicklungen. Ob Rückmeldungen von Statuswerten, E-Mail-Workflows oder Serialisierung – für alle Aufgaben finden Sie Anleitungen und Tipps aus der Programmierpraxis. Neu in dieser Auflage: Überwachung und Fehlerbehandlung mit dem SAP Application Interface Framework.

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The Message Class FCJ () is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package CAJO.

Technical Information

Message Class FCJ
Short Text
Package CAJO

Messages

ID Language Text
000 D Konto &1 hat andere Währung als Kasse &2. Keine Auflistung dieser Kasse.
001 D Es wurden im ausgewählten Zeitraum keine Kassenbuchbelege erfaßt.
002 D Manuell geänderter Steuerbetrag liegt außerhalb der Grenze, bitte ändern
003 D Bei direkter Steuerbuchung ist ein Steuerprozentsatzt von 100% unzulässig
004 D Geben Sie bei Split einen Debitor ohne Quellensteuertypen ein.
005 D Geben Sie bei Split einen Kreditor ohne Quellensteuertypen ein.
006 D Geben Sie einen für das Bankland gültigen Bankschlüssel ein.
007 D Bitte prüfen Sie, ob Kontierungen angepaßt werden müssen.
008 D Geben Sie in gesichertem Beleg einen Debitor ohne Quellensteuertypen ein.
009 D Geben Sie in gesichertem Beleg einen Kreditor ohne Quellensteuertypen ein
010 D Gesicherter Beleg enthält Quellensteuerdaten. Kreditor nicht änderbar.
011 D Der Beleg & & & wurde erfolgreich gesichert.
012 D Geben Sie einen Bruttobetrag ein.
013 D Geben Sie pro Beleg nur den Auszahlungs- oder den Einzahlungsbetrag ein.
014 D Geben Sie die Positionsnummern für alle Belegzeilen oder für keine ein.
015 D Die Zahl der Steuerzeilen darf nicht größer als die der Belegzeilen sein.
016 D Nur eine Steuerzeile pro Steuerkennzeichen/Jurisdiction Code zulässig.
017 D Geben Sie für CPD-Zeilen die Positionsnummer ein.
018 D Geben Sie bei mehreren Belegzeilen (Split) keine Quellensteuerzeilen ein.
019 D Geschäftsvorfall ohne Sachkonto oder Steuerkennzeichen.
020 D Keine Belegzeile mit Steuerkennzeichen/Jurisdiction Code der Steuerzeile.
021 D In Buchungskreis & Steuern ohne Jurisdiction Code.
022 D Geben Sie keine Steuerzeile für Buchungskennzeichen '3' ein.(T007B-STBKZ)
023 D Beleg konnte nicht gesichert werden. Beheben Sie die aufgelisteten Fehler
024 D Geschäftsort + Quellensteuersektion nur bei erweiterter Quellensteuer.
025 D Bei mehreren Belegzeilen oder Steuerzeile wird Netto/Steuerbasis gelöscht
026 D Der CPD-Zeile & entspricht keine Belegzeile.
027 D Geben Sie keine Quellenst.info ein, wenn Debitor nicht Quellst. relevant
028 D Geben Sie keine Quellenst.info ein, wenn Kreditor nicht Quellst. relevant
029 D Geben Sie keine Quellensteurinformation bei Sachkontenbuchung ein.
030 D Kreditor in Quellensteuerinformation ist nicht in Belegzeile vorhanden.
031 D Es ist nur eine CPD-Zeile pro Positionsnummer zulässig.
032 D Es ist nur eine Quellensteuerzeile pro Quellensteuertyp zulässig.
033 D Die Anzahl der mitgegebenen Quellensteuerzeilen weicht vom Stammsatz ab.
034 D Für Geschäftsvorfall kein Kreditor nötig.
035 D Für Geschäftsvorfall kein Debitor nötig.
036 D Geben Sie für Schecks nur Einnahmen ein.
037 D Kein Storno möglich, da & & & bereits ausgeglichen ist
040 D Für stornierte Belege und Stornobelege Quittungsdruck nicht möglich.
041 D Geben Sie ein gültiges Bankkonto ein.
050 D Bankverbindung ist nicht vorhanden.
053 D Erfassen Sie die Daten des Einzahlers.
054 D Währung wird an die Hauswährung des Buchungskreises angepasst.
055 D Konto &1 ist OP geführt: Offene Posten müssen noch ausgeglichen werden
000 E Account &1 has different currncy to cash journal &2. Cash jrnl not listed
001 E No cash journal documents created in chosen time period
002 E Manually changed tax amount is outside of limit, you must change it
003 E For direct tax posting, tax percentage rate of 100% is not permitted
004 E For a split, enter a customer without withholding tax type
005 E For a split, enter a vendor without withholding tax type
006 E Enter a valid bank key for the bank country
007 E Check whether account assignments must be adjusted
008 E Enter a customer without withholding tax type in the saved document
009 E Enter a vendor without withholding tax type in the saved document
010 E Saved document contains withholding tax data, vendor cannot be changed
011 E Document & & & was saved successfully
012 E Enter a gross amount
013 E Enter only the incoming or outgoing payment amount for each document
014 E Enter the item numbers for all line items or none
015 E The number of tax items must not be larger than the number of line items
016 E Only one tax item permitted per tax code/jurisdiction code
017 E Enter the item number for one-time account items
018 E If there are several line items (split), do not enter withholding tax itm
019 E Business transaction without general ledger account or tax code
020 E No line item with tax code/jurisdiction code of tax item
021 E Taxes without jurisdiction code in company code &
022 E Do not enter tax item for posting indicator '3' (T007B-STBKZ)
023 E Document could not be saved, correct the errors listed
024 E Place of business + withholding tax section only for extended w/tax
025 E If there are several line items or a tax item, net/tax base is deleted
026 E One-time account item & does not correspond to line item
027 E Do not enter withholding tax info if customer is not w/tax-relevant
028 E Do not enter withholding tax information if vendor is not w/tax-relevant
029 E Do not enter withholding tax information for G/L account posting
030 E Vendor in withholding tax information does not exist in line item
031 E Only one one-time account item permitted per item number
032 E Only one withholding tax item permitted per withholding tax type
033 E Number of withholding tax lines entered is different to master record
034 E No vendor necessary for business transaction
035 E No customer necessary for business transaction
036 E Only enter deposits for checks
037 E No reversal possible because & & & already cleared
040 E Printed receipt not possible for reversed documents or reversal documents
041 E Enter a valid bank account
050 E No bank details exist
053 E Enter the data of the payer
054 E Currency will be adjusted to local currency of company code
055 E Account &1 is managed on an open item basis, open items must be cleared