Es gibt 100 gute Gründe, warum Sie dieses Buch kaufen sollten. Doch die verraten wir Ihnen hier nicht. Nur so viel: Wenn Sie die ABAP Workbench als Ihr zweites Wohnzimmer begreifen, ist dieses Buch genau das richtige für Sie! Die Mini-Tutorials in diesem Buch unterstützen Sie dabei, Software in ABAP effizienter zu entwickeln. Tipps und Tricks, wie Sie sich bei der Bearbeitung von Quelltext das Leben leichter machen, wie Sie häufig wiederkehrende Programmieraufgaben automatisieren oder umständliches Vorgehen früherer Tage endlich über Bord werfen. Sie werden die ABAP Workbench in einem ganz neuen Licht erleben. Eine klare Sprache, Klick-für-Klick-Anleitungen, Zusammenfassungen und Hervorhebungen sorgen dabei für einen schnellen und unkomplizierten Lernerfolg.
Bei amazon.de ansehen →The Message Class FCJ () is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package CAJO.
Message Class | FCJ |
Short Text | |
Package | CAJO |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | Konto &1 hat andere Währung als Kasse &2. Keine Auflistung dieser Kasse. |
001 | D | Es wurden im ausgewählten Zeitraum keine Kassenbuchbelege erfaßt. |
002 | D | Manuell geänderter Steuerbetrag liegt außerhalb der Grenze, bitte ändern |
003 | D | Bei direkter Steuerbuchung ist ein Steuerprozentsatzt von 100% unzulässig |
004 | D | Geben Sie bei Split einen Debitor ohne Quellensteuertypen ein. |
005 | D | Geben Sie bei Split einen Kreditor ohne Quellensteuertypen ein. |
006 | D | Geben Sie einen für das Bankland gültigen Bankschlüssel ein. |
007 | D | Bitte prüfen Sie, ob Kontierungen angepaßt werden müssen. |
008 | D | Geben Sie in gesichertem Beleg einen Debitor ohne Quellensteuertypen ein. |
009 | D | Geben Sie in gesichertem Beleg einen Kreditor ohne Quellensteuertypen ein |
010 | D | Gesicherter Beleg enthält Quellensteuerdaten. Kreditor nicht änderbar. |
011 | D | Der Beleg & & & wurde erfolgreich gesichert. |
012 | D | Geben Sie einen Bruttobetrag ein. |
013 | D | Geben Sie pro Beleg nur den Auszahlungs- oder den Einzahlungsbetrag ein. |
014 | D | Geben Sie die Positionsnummern für alle Belegzeilen oder für keine ein. |
015 | D | Die Zahl der Steuerzeilen darf nicht größer als die der Belegzeilen sein. |
016 | D | Nur eine Steuerzeile pro Steuerkennzeichen/Jurisdiction Code zulässig. |
017 | D | Geben Sie für CPD-Zeilen die Positionsnummer ein. |
018 | D | Geben Sie bei mehreren Belegzeilen (Split) keine Quellensteuerzeilen ein. |
019 | D | Geschäftsvorfall ohne Sachkonto oder Steuerkennzeichen. |
020 | D | Keine Belegzeile mit Steuerkennzeichen/Jurisdiction Code der Steuerzeile. |
021 | D | In Buchungskreis & Steuern ohne Jurisdiction Code. |
022 | D | Geben Sie keine Steuerzeile für Buchungskennzeichen '3' ein.(T007B-STBKZ) |
023 | D | Beleg konnte nicht gesichert werden. Beheben Sie die aufgelisteten Fehler |
024 | D | Geschäftsort + Quellensteuersektion nur bei erweiterter Quellensteuer. |
025 | D | Bei mehreren Belegzeilen oder Steuerzeile wird Netto/Steuerbasis gelöscht |
026 | D | Der CPD-Zeile & entspricht keine Belegzeile. |
027 | D | Geben Sie keine Quellenst.info ein, wenn Debitor nicht Quellst. relevant |
028 | D | Geben Sie keine Quellenst.info ein, wenn Kreditor nicht Quellst. relevant |
029 | D | Geben Sie keine Quellensteurinformation bei Sachkontenbuchung ein. |
030 | D | Kreditor in Quellensteuerinformation ist nicht in Belegzeile vorhanden. |
031 | D | Es ist nur eine CPD-Zeile pro Positionsnummer zulässig. |
032 | D | Es ist nur eine Quellensteuerzeile pro Quellensteuertyp zulässig. |
033 | D | Die Anzahl der mitgegebenen Quellensteuerzeilen weicht vom Stammsatz ab. |
034 | D | Für Geschäftsvorfall kein Kreditor nötig. |
035 | D | Für Geschäftsvorfall kein Debitor nötig. |
036 | D | Geben Sie für Schecks nur Einnahmen ein. |
037 | D | Kein Storno möglich, da & & & bereits ausgeglichen ist |
040 | D | Für stornierte Belege und Stornobelege Quittungsdruck nicht möglich. |
041 | D | Geben Sie ein gültiges Bankkonto ein. |
050 | D | Bankverbindung ist nicht vorhanden. |
053 | D | Erfassen Sie die Daten des Einzahlers. |
054 | D | Währung wird an die Hauswährung des Buchungskreises angepasst. |
055 | D | Konto &1 ist OP geführt: Offene Posten müssen noch ausgeglichen werden |
000 | E | Account &1 has different currncy to cash journal &2. Cash jrnl not listed |
001 | E | No cash journal documents created in chosen time period |
002 | E | Manually changed tax amount is outside of limit, you must change it |
003 | E | For direct tax posting, tax percentage rate of 100% is not permitted |
004 | E | For a split, enter a customer without withholding tax type |
005 | E | For a split, enter a vendor without withholding tax type |
006 | E | Enter a valid bank key for the bank country |
007 | E | Check whether account assignments must be adjusted |
008 | E | Enter a customer without withholding tax type in the saved document |
009 | E | Enter a vendor without withholding tax type in the saved document |
010 | E | Saved document contains withholding tax data, vendor cannot be changed |
011 | E | Document & & & was saved successfully |
012 | E | Enter a gross amount |
013 | E | Enter only the incoming or outgoing payment amount for each document |
014 | E | Enter the item numbers for all line items or none |
015 | E | The number of tax items must not be larger than the number of line items |
016 | E | Only one tax item permitted per tax code/jurisdiction code |
017 | E | Enter the item number for one-time account items |
018 | E | If there are several line items (split), do not enter withholding tax itm |
019 | E | Business transaction without general ledger account or tax code |
020 | E | No line item with tax code/jurisdiction code of tax item |
021 | E | Taxes without jurisdiction code in company code & |
022 | E | Do not enter tax item for posting indicator '3' (T007B-STBKZ) |
023 | E | Document could not be saved, correct the errors listed |
024 | E | Place of business + withholding tax section only for extended w/tax |
025 | E | If there are several line items or a tax item, net/tax base is deleted |
026 | E | One-time account item & does not correspond to line item |
027 | E | Do not enter withholding tax info if customer is not w/tax-relevant |
028 | E | Do not enter withholding tax information if vendor is not w/tax-relevant |
029 | E | Do not enter withholding tax information for G/L account posting |
030 | E | Vendor in withholding tax information does not exist in line item |
031 | E | Only one one-time account item permitted per item number |
032 | E | Only one withholding tax item permitted per withholding tax type |
033 | E | Number of withholding tax lines entered is different to master record |
034 | E | No vendor necessary for business transaction |
035 | E | No customer necessary for business transaction |
036 | E | Only enter deposits for checks |
037 | E | No reversal possible because & & & already cleared |
040 | E | Printed receipt not possible for reversed documents or reversal documents |
041 | E | Enter a valid bank account |
050 | E | No bank details exist |
053 | E | Enter the data of the payer |
054 | E | Currency will be adjusted to local currency of company code |
055 | E | Account &1 is managed on an open item basis, open items must be cleared |