Das Standardwerk zum Änderungs- und Transportmanagement in der 4. Auflage! In diesem Buch finden Sie alle Informationen, die Sie zum Planen, Implementieren und Warten von Systemlandschaften benötigen. Sie lernen die Grundlagen und die Bedienung aller relevanten Werkzeuge und erhalten detaillierte Anleitungen zur Änderungs- und Transportverwaltung. Diese Neuauflage berücksichtigt Neuerungen in den Bereichen SAP NetWeaver AS Java und Development Infrastructure, CTS+, SAP Solution Manager und Enhancement Packages. Bringen Sie ihr Wissen auf den neuesten Stand!
Bei amazon.de ansehen →The Message Class BCA_US_GENERAL (Message ID for North America specific modifications) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package BCA_US.
Message Class | BCA_US_GENERAL |
Short Text | Message ID for North America specific modifications |
Package | BCA_US |
ID | Language | Text |
---|---|---|
000 | D | & & & & |
001 | D | & kann nicht aktualisiert werden.Problem bei Aktualisierung v.&-Feld(ern) |
002 | D | & Druck(e) von Scheck Nummer & ausgegeben und erfaßt |
003 | D | Bankscheck Nummer & mit Zahlungsauftrag & erfolgreich angelegt |
004 | D | Es kann kein neuer Scheck ausgegeben werden |
005 | D | Druck von Scheck & fehlgeschlagen oder abgebrochen |
006 | D | Kein(e) Bankscheck(s) für Zahlungsauftrag Nummer & bis & ausgegeben |
007 | D | Fehler - Bankscheck & scheint gesperrt zu sein |
008 | D | Sie haben fehlerhafte Auswahlkriterien eingegeben |
009 | D | Kein Eintrag für Scheck & und Zahlungsauftrag Nummer & gefunden |
010 | D | & Druck(e) von Scheck Nummer & erfaßt |
011 | D | Name des Zahlungsempfängers für Scheck Nummer & erfaßt |
012 | D | Bei der Aktualisierung von Tabelle & ist ein Problem aufgetreten |
013 | D | Bei der Aktualisierung von Tabelle & ist ein Problem aufgetreten |
014 | D | Für Scheck & u. Zahlungsauftrag & kann kein neuer Eintrag erstellt werden |
015 | D | Kein(e) Bankscheck(s) für Scheck Nummer & und Konto Nummer & ausgegeben |
016 | D | Sperre von Scheck Nummer & fehlgeschlagen |
017 | D | Bankscheck & storniert und gesperrt |
018 | D | Bankscheck & wurde gesperrt |
019 | D | Neuer Scheck Nummer & wurde ausgegeben |
020 | D | Scheck Nummer & wurde an Drucker übergeben |
021 | D | Der Bankscheckanwendung wurden keine Vorgangsarten zugeordnet |
022 | D | Fehler beim Aufruf des User-Exits für Scheck Nummer & |
023 | D | Sie sind nicht berechtigt, Kontoinformationen anzuzeigen |
024 | D | Für Bankkreis & und Auftraggeberkonto & wurden keine Bankschecks angelegt |
025 | D | Erstellung v. Bankscheck zur Auflösung v. Kto. & mit Sollsaldo nicht mgl. |
026 | D | Adresse f.Bankscheck zu Zahlgs.auftrag Nr.& kann nicht gespeichert werden |
040 | D | Für Eintrags-ID &1 u.int.KtoNr &2 kann kein neuer Eintrag erstellt werden |
041 | D | Fehlerhafte Parameter. Typ & nicht mit Betragsvorzeichen ' & ' vereinbar |
042 | D | Fehlerhaftes Betragsreservierungsdatum |
043 | D | Fehlerhafte Parameter.Typ & ist kein langfristiger Betragsreserviergs.typ |
044 | D | Fehler bei Objekt-Flush für Funktionscode & |
045 | D | Fehler bei Integration ins Repository: Typ: &, Betrag: & |
046 | D | Fehler beim Löschen: Typ: &, Eintragskennung: &, Betrag: & |
047 | D | Fehler bei der Aktualisierung: Typ: &, Eintragskennung: &, Betrag: & |
048 | D | & Eintrag/Einträge konnte(n) nicht gelöscht werden (siehe Langtext) |
049 | D | & Eintrag/Einträge konnte(n) nicht geändert werden (siehe Langtext) |
050 | D | Fehlerhafte Parameter. Währung & entspricht nicht der Kontowährung |
051 | D | Fehlerhafte Parameter. Referenznr.feld muß mit Schecknr. gefüllt werden. |
052 | D | Bestätigter Scheck Nummer & erfolgreich angelegt |
053 | D | Scheck Nummer & ist bereits als bestätigter Scheck registriert |
054 | D | Bestätigter Scheck Nummer & für Konto & ist ungültig |
055 | D | Fehlerhafte Parameter. Typ & ist kein bestätigter Scheck |
056 | D | BetrReservEintrag für Bankkreis & Eintragskennung & zur Lösch. vorgemerkt |
057 | D | Vorgang vom Benutzer abgebrochen |
058 | D | BetragsReservEintrag f. Bankkreis & Konto & Eintragskenng. & geändert |
059 | D | Eintrag &: Betragsreservierungen vom Typ & nicht ändern oder löschen! |
060 | D | Keine Berechtigung für &1 Reservierung für Bankkreis &2 Konto &3 &4 |
061 | D | Bestätigter Scheck wurde erfolgreich deaktiviert |
062 | D | Bestätigter Scheck konnte nicht deaktiviert werden |
063 | D | Aktive Betragsreservierungen: &1 &2 &3 |
064 | D | Gültig-von/bis-Datum Betragsreservierung vor Kontoeröffnungsdatum von & |
065 | D | Gültig-bis-Datum Betragsreservierung liegt in der Vergangenheit |
066 | D | Fehlende Parameter - Alle Felder müssen Daten enthalten |
067 | D | Für Änderung eine Betragsreservierung auswählen |
068 | D | Kein Customizing Betragsberechtigung für Bankkreis &1, Produkt &2 |
069 | D | Keine Betragsberecht. f. Betragsreservierung &1: Bankkreis &2 Konto &3 &4 |
070 | D | Keine Berechtigung(en) für &1 Satz (Sätze) |
071 | D | Für diese Kriterien wurden keine Sätze selektiert |
072 | D | Keine Berechtigung für die Aktivität. Aktion wird abgebrochen. |
073 | D | Keine gültigen Sätze fortzuschreiben. Aktion wird abgebrochen. |
074 | D | Es wurden keine Änderungen an der Datenbank vorgenommen. |
075 | D | Betragsreservierung für Bankkreis & Konto & und Satz-ID & wurde angelegt |
076 | D | Sperre für Bankkreis &1 Konto &2 Satz &3 wird jetzt v. Anw. &4 bearbeitet |
077 | D | Fehler b. Zugriff auf Sperre: Bank &1 Konto &2 Satz &3. Modif. n. möglich |
078 | D | Vier-A.-Prinz. ausgelöst: BetrRes. muss v. jemand anders freigeg. werden |
079 | D | Freigabe ist für Vier-Augen-Prinzip ausstehend. BetrRes. nicht änderbar |
080 | D | Wählen Sie nur eine BetrReservierung, die von der Freigabe betroffen ist |
081 | D | Fehler beim Sichern in Datenb.: Bankkreis &1 Konto &2 Kennung BetrRes. &3 |
082 | D | Bankkreis &1 Konto &2 Kennung d. BetrRes. &3 konnte nicht gesperrt werden |
083 | D | +++++++ Betragsreservierungen: Vier-Augen-Prinzip +++++++++++ |
084 | D | ++++++++++ BetrRes.: V.-A.-Prinzip abgeschl. ++++++++++++++++ |
085 | D | &4: Bankkreis &1 Konto &2 Kennung der Betragsreservierung &3 |
086 | D | Das diesem Konto zugehörige Produkt erlaubt keine Betragsreservierungen |
097 | D | Historische Betragsreserv. kann nach Währungsumstellg nicht bearb. werden |
098 | D | Löschen v. BetrReservEintrag für BkKrs &, Kto & und Satz-ID & nicht mögl. |
099 | D | Ändern v. BetrReservEintrag für BkKrs &, Kto & und Satz-ID & nicht mögl. |
100 | D | Ungült. Format f. Sozialversicherungsnr. Verwenden Sie Format NNN-NN-NNNN |
101 | D | Ungültiges Format für Steuerkennnummer. Verwenden Sie Format NN-NNNNNNN |
149 | D | ++++++++++ DECKUNGSSICHERUNGSVORGANG (Simulationslauf) ++++++++++++++++++ |
150 | D | ++++++++++ DECKUNGSSICHERUNGSVORGANG (Echtlauf) +++++++++++++++++++++ |
151 | D | Der Deckungssicherungstransaktion & wurden keine Vorgangsarten zugeordnet |
152 | D | Tabelle TBCA_US_PAY_AMT nicht gepflegt |
153 | D | Tabelle TBCA_US_TRAN_SEQ nicht gepflegt |
154 | D | Keine Zahlungsposten im Protokoll f. Deck.sicherungsverarbeitung gefunden |
155 | D | Deck.sicherungsvorgang GEBUCHT mit ZA &1 v.Kto. &2 bis &3 f.Betrag &4 |
156 | D | Deck.sich.vorgang bei Übertrag aus Kto.&1 bis &2 f. Betrag &3 fehlgeschl. |
157 | D | Buchungsdatum liegt vor Eröffnungsdatum für Konto &1 in Bankkreis &2 |
158 | D | Konto &1 in Bankkreis &2 bereits vor Buchungsdatum &3 aufgelöst |
159 | D | Fehler bei Suche nach Kontostand für Konto &1 in Bankkreis &2 |
160 | D | &1 Kontoüberträge erfolgreich abgeschlossen |
161 | D | &1 Kontoüberträge bei Verarbeitung des int. Zahlungsauftrags gescheitert |
162 | D | Deckungssicherungsbuchungen zum &2 für &1 Konten bereits abgeschlossen |
163 | D | Deck.sicherungsbuchung f. Kto. &1 in Bankkreis &2 am &3 bereits abgeschl. |
164 | D | Saldo auf Kto. &1, Bkkrs. &2 reicht zur Deckung der Vorgänge in Protokoll |
165 | D | Deckungssicherungsplan für Konto &1 in Bankkreis &2 nicht gepflegt |
166 | D | Überziehung für Konto &1 in Bankkreis &2 nicht aktiviert |
167 | D | Für Konto &1 in Bankkreis &2 maximale Zahl an Kontoüberträgen erreicht |
168 | D | Betrag auf zu Konto &1 in Bankkreis &2 gehörigen Konten reicht nicht aus |
169 | D | Vorgangsfolge für Produkt &1 in Bankkreis &2 nicht gepflegt |
170 | D | Deck.sicherungsvorgang VORGEBUCHT mit ZA &1 aus Kto.&2 bis &3 f.Betrag &4 |
171 | D | Alle Vorgänge aus Nachb.prot. in Deck.sich.prot. f.Kto. &1 berücksichtigt |
172 | D | ZA &1 aus Nachb.prot. f. Kto &2 in Bkkrs &3 bei DeckSichBerechng berücks. |
173 | D | ZP &1 aus Nachb.prot. f. Kto.&2 in Bkkrs &3 bei DeckSichBerechng berücks. |
174 | D | Überziehungsinformationen nicht gefunden |
175 | D | Fehler bei Währungsumrechnung in Konto &1, Bankkreis &2 |
176 | D | |
177 | D | *- Verarbeitungsbeginn für Konto &1 in Bankkreis &2 |
178 | D | *- Verarbeitungsende für Konto &1 in Bankkreis &2 |
179 | D | Kontoübertrag möglich von Kto. &1 auf &2 für Betrag &3 |
180 | D | Druck des Zertifikats &1 gescheitert oder abgebrochen |
181 | D | Geben Sie die maximale Anzahl zulässiger Überziehungstransaktionen ein |
182 | D | Geben Sie im Fall von Überziehungsmethode &1 einen Betragsschritt ein |
183 | D | Sequenznummer für Überziehungsbeziehung darf nicht leer sein |
184 | D | Kto-Nr. &1 in Bankkreis &2 darf nur einmal verwendet werden |
185 | D | Schutzkto-Nr. &1 i. Bankkr. &2 darf nicht der des akt. Kontos entsprechen |
186 | D | Sequenznummer für Überziehungsbeziehung kann nicht wiederholt werden |
187 | D | Geben Sie den Bankkreis und die Kontonummer für das Schutzkonto ein |
188 | D | Überziehungsumbuchungsmethode &1 ist ungültig |
189 | D | Konto &1 in Bankkreis &2 ist bereits vorhanden |
200 | D | +++++++++++++++++++++ Prolongation Termingeldkonto +++++++++++++++++++++ |
201 | D | ++++++++++++++++++++++ Selektionsparameter +++++++++++++++++++++++++++++ |
202 | D | Fälligkeitstermin: &1 |
203 | D | Sortieren von Konten nach Fälligkeitstermin |
204 | D | Keine Konten für Prolongation ausgewählt |
205 | D | Prolongation von Konto &1 wegen Kontosperre abgebrochen |
206 | D | Konto &1: Ausstattung PROLONGATION TERMINGELD erlaubt |
207 | D | Konto &1: Korrekten Abschluß für Fälligkeitstermin gefunden |
208 | D | Konto &1: Aktuellen Saldo / Prolongationsaktualisierung prüfen |
209 | D | Fehler bei Prolongationsaktualisierung von Konto &1 |
210 | D | Konto &1: Prolongationsaktualisierung ausgeführt |
211 | D | Konto &1: Saldo ist Null |
212 | D | Fehler bei Ausgabe des Termingeldzertifikats zu Konto &1 |
213 | D | Konto &1: Termingeldzertifikat ausgegeben |
214 | D | Prolongation von Konto &1 wegen fehlerhaften Abschlusses nicht möglich |
215 | D | Konto &1: Zertifikatnummer nicht vorhanden |
216 | D | Fehler bei der Zuordnung der Zertifikatnummer |
217 | D | Kennzeichen für automatische Termingeldprolongation wurde zurückgesetzt |
218 | D | Termingeldprolongationsprogramm abgeschlossen (Anwendungsprot. erstellt) |
219 | D | Fälligkeitsdatum (&1) liegt nach Buchungsdatum (&2) des Zahlungsvorgangs |
220 | D | Konto &1: Termingelddaten nicht vorhanden |
221 | D | Fehler beim Zurücksetzen des nächsten Abschlußdatums |
231 | D | Prolongationsdatum des Termingeldkontos hat ungültiges Format |
232 | D | Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos hat ungültiges Format |
233 | D | Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos liegt nicht nach Prolongationsdatum |
234 | D | Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos liegt nicht nach Eröffnungsdatum |
235 | D | Auflösungsdatum des Termingeldkontos liegt vor Fälligkeitsdatum |
236 | D | Fälligkeitsdatum des Termingeldkontos liegt vor aktuellem Buchungsdatum |
237 | D | Termingeldzertifikatnummer & ist ungültig |
238 | D | Als nächstes Abschlußdatum wurde das Fälligkeitsdatum eingesetzt |
239 | D | Termingeld: Vorgangsart nicht unterstützt |
240 | D | Termingeld: Limit für Zuschlag überschritten |
241 | D | Laufzeit ist nicht als Vielfaches der Periodeneinheit dargestellt |
242 | D | Allgemeiner Fehler bei der Termingeld-Transaktion |
243 | D | Laufzeiteinh. d. Kontos kann ni. angez. werden. Produktkonfig. prüfen. |
300 | D | Nummerkreisintervall & nicht gefunden (Schecknummernintervall/Bankkreis) |
301 | D | Nummernkreisintervall '&' ist nicht 'INTERN' |
302 | D | Nummernkreisobjekt '&' nicht vorhanden |
303 | D | Fehler bei Nummernvergabe für Zertifikat |
320 | D | Datenbereich nur auf Sperrbetrag anwendbar |
321 | D | Gültig-bis-Datum der Sperre darf nicht vor Gültig-ab-Datum liegen |
322 | D | Betragsabhängige Sperre &1 zu Konto &2 kann nicht gelöscht werden |
400 | D | ************* Zahlungsposten / Zahlungsauftrag ************************** |
401 | D | Inkonsist.Vorgangsarten in Zahlgs.auftrag (eine als Memo-Posten markiert) |
402 | D | Keine gültige Nummer für Memo-Posten in Nummernkreis gefunden |
403 | D | Keine Referenznummer für Betragsreservierung für Memo-Posten gefunden |
404 | D | Fehler beim Anlegen von Betragsreservierungen für Memo-Posten |
420 | D | ****************************** Memo-Posten ****************************** |
421 | D | Kein Memo-Posten für Bankkreis &, Kontonummer & gefunden. |
422 | D | Zahlungsauftrag für Memo-Posten zu Bankkreis &, Konto & nicht gefunden |
423 | D | ZA-Posten f. Memo-Posten nicht gefunden. Bankkreis &, Beleg &, Pos. & |
424 | D | Zahlungsposten f. Memo-Posten nicht gefunden. Bankkreis &, Beleg &, Pos.& |
425 | D | Betragsreservierung nicht gefunden. Bankkreis &, Konto &, Ref. & |
426 | D | Fehler beim Löschen des Zahlungsauftrags Nr. & in Bankkreis & |
427 | D | Fehler beim Löschen des Zahlungspostens Nr. & in Bankkreis & |
428 | D | Fehler beim Löschen d.Betragsreservierung f.Bankkreis &,Konto &,Eintrag & |
429 | D | Fehler beim Löschen von Memo-Posten-Index. |
430 | D | Fehler bei der Saldenfortschreibung für Zahlungsposten & in Bankkreis & |
431 | D | Fehler beim Prüfen des Memo-Postens für Bankkreis &, Beleg &, Pos. & |
435 | D | 'Ab-Datum' &1 kann nicht später als &2 liegen |
500 | D | **Einhaltung d. gesetzl. Anforderungen bei ruhenden und Escheat-Konten*** |
501 | D | Eingegeb. Land d. Bankkreises u. Länderschl. stimmen m. & & ni. überein. |
502 | D | Pflegen Sie Tabelle & für Bankkreis & |
503 | D | Der ausgewählte Geschäftspartner ist nicht als Kontoinhaber definiert. |
504 | D | Musseingabe nicht erfolgt: Kontoinhaber |
505 | D | Es wurden keine Zeilen ausgewählt, wählen Sie eine Zeile aus. |
506 | D | Wählen Sie nur eine Zeile aus! |
507 | D | Die Generierung von Hinzufügungen befindet sich noch in der Entwicklung! |
508 | D | Flushfehler & für ALV Grid |
509 | D | Musseingabe(n) wurde(n) nicht vorgenommen. |
510 | D | Berichtsjahr muss früher als akt. Jahr liegen od. damit identisch sein! |
511 | D | Geben Sie ein gültiges Land ein |
512 | D | Geben Sie für das Land & eine gültige Region ein |
513 | D | Geben Sie einen gültigen Bankkreis ein |
514 | D | Geben Sie einen Kontoinhaber ODER eine Konto-Nr. ein, aber nicht beides. |
515 | D | Es wurden keine Musseingaben vorgenommen. |
516 | D | Es sind noch aktive Konten vorhanden, korrigieren Sie dies. |
517 | D | Es wurden keine Musseingaben vorgenommen (Bankkreis, Land und Region). |
518 | D | Geben Sie einen Korrespondenzcode ein. |
519 | D | Pflegen Sie die Tabelle & für die Eingaben: & & |
520 | D | Fehler bei der Aktualisierung. |
521 | D | Fehler bei der Aktualisierung des Kontos mit Nummer: & |
522 | D | Konto nicht gefunden. Bankkreis & Konto & |
523 | D | Dieses Konto ist nicht abgeschlossen. Bankkreis & Konto & |
524 | D | Fehler b. Einfügen in Tabelle &. Schlüsselfelder & & bereits vorhanden. |
525 | D | Aktualisierung erfolgreich! |
526 | D | Konto wurde zuvor nicht als Escheat gemeldet. & & |
527 | D | Escheat-Datei erfolgreich angelegt. |
528 | D | Fehler beim Sichern der Escheat-Datei auf Festplatte. Fehlercode: & |
529 | D | Fehler beim Lesen der Änderungsbelege |
530 | D | Fehler b. Holen der Kontostände. Bankkreis: & Konto: & |
531 | D | Fehler beim Anlegen von Datei: & Fehlercode: & |
532 | D | Fehler beim Holen des Buchungsdatums für Bankkreis &. |
533 | D | Fehler & beim Einfügen für ALV Grid |
534 | D | Fehler beim Holen von Löschcode/-betrag |
535 | D | Löschcode & existiert nicht! Prüfen Sie Ihre Eingabe. |
000 | E | & & & & |
001 | E | Unable to update &. Problem updating & field(s). |
002 | E | & print(s) of Check number & output and recorded. |
003 | E | Bank Check number & successfully created using Payment Order &. |
004 | E | Unable to issue a new check. |
005 | E | Printing of check & failed or was cancelled. |
006 | E | No bank check(s) issued for PO number & to &. |
007 | E | Error, Bank Check & seems to be blocked. |
008 | E | Incorrect selection criteria entered. |
009 | E | A record for check & and PO number & was not found. |
010 | E | & print(s) of Check number & recorded. |
011 | E | Payee name for Check number & recorded. |
012 | E | There was a complex problem involving the update of table & |
013 | E | There was a complex problem involving the update of table & |
014 | E | Can not create new record for Check & and PO & . |
015 | E | No bank check(s) issued for check number & and accnt. num &. |
016 | E | Block of check number & failed. |
017 | E | Bank check & reversed and blocked. |
018 | E | Bank check & was blocked. |
019 | E | New check number & was issued. |
020 | E | Check number & sent to printer. |
021 | E | No transaction types assigned to bank check application. |
022 | E | Error encountered calling User Exit for Check number &. |
023 | E | You do not have proper authority to display account information. |
024 | E | No bank checks created for bank area & and paying account &. |
025 | E | Can not create bank check to close account & with DR balance. |
026 | E | Can't store Address for bank check using PO number &. |
027 | E | |
040 | E | *************** PERMANENT HOLDS ************************************* |
041 | E | Incorrect Parameters. Type & does not match an amount sign of ' & '. |
042 | E | Incorrect Hold Date. |
043 | E | Incorrect Parameters. The & type is not a permanent hold type. |
044 | E | Error in Object Flush for fcode &. |
045 | E | Error Inserting Into Repository: Type: & Amount: & |
046 | E | Error Deleting: Type: & Record Id: & Amount: & |
047 | E | Error Updating: Type: & Record ID: & Amount: & |
048 | E | & record(s) could not be deleted. Please check long text for more info. |
049 | E | & record(s) could not be changed. Please check long text for more info. |
050 | E | Incorrect Parameters. Currency & does not match account currency. |
051 | E | Incorrect Parameters. Check number required in reference number field. |
052 | E | Success Creating Certified Check Number &. |
053 | E | Check number & is already registered as a certified check. |
054 | E | Certified Check number & for account & is invalid. |
055 | E | Incorrect Parameters. Type & is not a certified check. |
056 | E | Hold Record for Bank Area & Account & Record ID & marked for deletion. |
057 | E | Transaction cancelled by user. |
058 | E | Hold Record for Bank Area & Account & Record ID & was changed. |
059 | E | Record &:Note that Holds of type & should not be changed or deleted! |
060 | E | No authorization to &1 Hold for Bank Area &2 Account &3 &4 |
061 | E | Certified Check was succesfully deactivated. |
062 | E | Certified Check could not be deactivated. |
063 | E | Active Holds: &1 &2 &3 |
064 | E | Hold VALID FROM and/or TO date is before account opening date of &. |
065 | E | Hold VALID TO date is in the past. |
066 | E | Parameters Missing - Please make sure all fields have data. |
067 | E | for change select one hold |
068 | E | No Customizing of amount authorization for Bank Area &1, Product &2. |
069 | E | Insufficient amount authorization to &1 Hold: Bank Area &2 Account &3 &4 |
070 | E | Authorization(s) denied for &1 record(s). |
071 | E | No records selected for this criteria. |
072 | E | Unable to authorize activity. Action cancelled. |
073 | E | No valid records to update. Action cancelled. |
074 | E | No changes made to database. |
075 | E | Hold Record For Bank Area & Account & and Record ID & was created. |
076 | E | Hold For Bank Area &1 Acct &2 and Rec &3 now being edited by user &4. |
077 | E | Error accessing Hold: Bank &1 Acct &2 and Rec &3. Cannot be modified. |
078 | E | Dual Control triggered: Hold must be released by someone else |
079 | E | Release is pending for Dual Control. Hold cannot be modified. |
080 | E | Only select Hold which is affected by release |
081 | E | Error saving in database: Bank area &1 account &2 Hold Id &3 |
082 | E | Bank area &1 account &2 Hold Id &3 could not be locked |
083 | E | ++++++++++++++++++++ Holds: Dual Control ++++++++++++++++++++ |
084 | E | ++++++++++ Holds: Dual Control Process Complete +++++++++++++ |
085 | E | &4: Bank Area &1 Account &2 Hold Id &3 |
086 | E | The product related to this account does not allow Holds |
097 | E | Historical Hold cannot be edited after currency changeover. |
098 | E | Hold Record For Bank Area & Account & and Record ID & cannot deleted |
099 | E | Hold Record For Bank Area & Account & and Record ID & cannot modified |
100 | E | Invalid format for Social security number. Use format NNN-NN-NNNN |
101 | E | Invalid format for Tax Identification number. Use format NN-NNNNNNN |
149 | E | ++++++++++ OVERDRAFT PROTECTION PROCESS (Simulation run) ++++++++++++++++ |
150 | E | ++++++++++ OVERDRAFT PROTECTION PROCESS (Actual run) ++++++++++++++++ |
151 | E | No transaction types assigned for overdraft transaction & |
152 | E | Table TBCA_US_PAY_AMT not maintained |
153 | E | Table TBCA_US_TRAN_SEQ not maintained |
154 | E | No payment records found in the log for Overdraft protection processing |
155 | E | O/D trans.POSTED with PO &1 from acct. &2 to &3 for amount &4 |
156 | E | O/D trans.failed during transfer from acct. &1 to &2 for amount &3 |
157 | E | Posting date is before opening date for account &1 in bank area &2 |
158 | E | Account &1 in bank area &2 already closed before posting date &3 |
159 | E | Error in finding account balance for account &1 in bank area &2 |
160 | E | &1 number of overdraft transfers successfully completed |
161 | E | &1 number of overdraft transfers failed during internal PO |
162 | E | &1 number of accounts already posted for overdraft posting date &2 |
163 | E | Acct &1 in bank area &2 already posted for overdraft on posting date &3 |
164 | E | Acct &1 in bank area &2 has enough money to cover the transactions in log |
165 | E | Overdraft Plan not maintained for acct &1 in bank area &2 |
166 | E | Overdraft not activated for account &1 in bank area &2 |
167 | E | Maximum overdraft transfers reached for account &1 in bank area &2 |
168 | E | Amt not sufficient in related accounts for acct &1 in bank area &2 |
169 | E | Transaction sequence not maintained for product &1 in bank area &2 |
170 | E | O/D trans.PRE_POSTED with PO &1 from acct. &2 to &3 for amount &4 |
171 | E | All trans. from post proc.log considered in O/D prot. for acct &1 |
172 | E | PO &1 from post proc.log for act &2 in bank area &3 included in O/D calc. |
173 | E | PI &1 from post proc.log for act &2 in bank area &3 included in O/D calc. |
174 | E | Overdraft information not found |
175 | E | Error in currency conversion for account &1 in bank area &2 |
176 | E | |
177 | E | *- Begin of processing for account &1 in bank area &2 |
178 | E | *- End of processing for account &1 in bank area &2 |
179 | E | O/D tfr possible from acct. &1 to &2 for amount &3 |
180 | E | Printing of certificate &1 failed or was canceled. |
181 | E | Enter the maximum number of Overdraft transactions permitted |
182 | E | Enter incremental amount in case of Overdraft method &1 |
183 | E | Sequence number for Overdraft relationship cannot be blank |
184 | E | Acct No. &1 in bank area &2 cannot be used for more than once |
185 | E | Protecting acct No &1 in Bk area &2 cannot be same as current acct |
186 | E | Sequence number for Overdraft relationship cannot be repeated |
187 | E | Enter Bank area and account number for protecting account |
188 | E | Overdraft transfer method &1 is invalid |
189 | E | Account &1 in bank area &2 already exists |
200 | E | +++++++++++++++++++++ Time deposit account rollover +++++++++++++++++++++ |
201 | E | ++++++++++++++++++++++ Selection parameters +++++++++++++++++++++++++++++ |
202 | E | Maturity date: &1 |
203 | E | Selection of accounts by maturity date |
204 | E | No accounts selected for rollover |
205 | E | Rollover of account &1 terminated due to account block |
206 | E | Account &1: Feature TIME DEPOSIT ROLLOVER allowed |
207 | E | Account &1: Correct balancing found for maturity date |
208 | E | Account &1: Check current balance / rollover update |
209 | E | Error in rollover update of account &1 |
210 | E | Account &1: Rollover update executed |
211 | E | Account &1: Balance is zero |
212 | E | Error on time deposit certificate issue of account &1 |
213 | E | Account &1: Time deposit certificate issued |
214 | E | Account &1 could not be rollover due to incorrect balancing |
215 | E | Account &1: Certificate number does not exist |
216 | E | Error in assignment of certificate number |
217 | E | Time deposit auto-rollover flag is reset |
218 | E | Time deposit rollover program completed (application log created) |
219 | E | Maturity date (&1) is after payment transaction posting date (&2) |
220 | E | Account &1: Time deposit data does not exist |
221 | E | Error in reset of next balancing date |
231 | E | Time deposit account rollover date has invalid format |
232 | E | Time deposit account maturity date has invalid format |
233 | E | Time deposit maturity date is not after rollover date |
234 | E | Time deposit maturity date is not after open date |
235 | E | Time deposit account close date is before maturity date |
236 | E | Time deposit maturity date is before current posting date |
237 | E | Time deposit certificate number & is invalid |
238 | E | Next balancing date was set to maturity date |
239 | E | Time deposit: transaction type not supported |
240 | E | Time deposit: Limit for markup exceeded |
241 | E | Term is not in multiples of period unit |
242 | E | General error in time deposit transaction |
243 | E | Cannot display account's term unit. Check product configuration. |
300 | E | Number range interval & not found (check number range / bank area) |
301 | E | Number range interval '&' is not 'INTERNAL' |
302 | E | Number range object '&' does not exist |
303 | E | Error in number issue for certificate number |
320 | E | Date range is only applicable to block amount. |
321 | E | Block Valid To Date cannot be prior to Valid From Date. |
322 | E | Amount dep. lock cannot be deleted for lock &1 for amount &2 |
400 | E | *************** Payment item / Payment order **************************** |
401 | E | Inconsistent transaction types in payment order (one marked as memo item) |
402 | E | No valid number in number range for memo item could be found. |
403 | E | No reference number for memo item hold was found. |
404 | E | Error creating holds relating to memo items. |
420 | E | ****************************** Memo item ******************************** |
421 | E | No memo item found for bankarea & account no &. |
422 | E | Payment order for memo item not found. Bankarea & account & |
423 | E | PO item for memo item not found. Bankarea &, Doc &, Pos & |
424 | E | Payment item for memo item not found. Bankarea &, Doc &, Pos & |
425 | E | Hold not found. Bankarea &, Account &, Ref & |
426 | E | Error when deleting payment order no & in bank area &. |
427 | E | Error when deleting payment item no & in bank area &. |
428 | E | Error when deleting hold. Bank area & Account & Record &. |
429 | E | Error when deleting memo item index. |
430 | E | Error when preparing balance update payment item & bank area &. |
431 | E | Error when checking memo item for Bankarea &, Doc &, Pos &. |
435 | E | 'From date' &1 cannot be later than &2 |
500 | E | *************** Dormancy and Escheat Compliance ************************* |
501 | E | Bank Area country and country key entered does not match & &. |
502 | E | Please maintain table & for Bank Area & |
503 | E | The selected Business Partner is not defined as an Account Holder. |
504 | E | Required entry not made: Account Holder |
505 | E | No lines were selected, please select a line. |
506 | E | Please select only one line! |
507 | E | Generating Additions still under development! |
508 | E | ALV Grid Flush Error & |
509 | E | Required entry or entries not made. |
510 | E | Report year must be less than or equal to current year! |
511 | E | Enter a valid Country |
512 | E | Enter a valid Region for the Country & |
513 | E | Enter a valid Bank Area |
514 | E | Enter Account Holder OR Account Number, but not both. |
515 | E | Required entries not made. |
516 | E | There are accounts that are still active, please correct. |
517 | E | Required entries not made (Bank Area, Country and Region). |
518 | E | Please enter a correspondence code. |
519 | E | Please maintain table & for the entries: & & |
520 | E | Error during update. |
521 | E | Error during update of account number: & |
522 | E | Account not found. Bank Area & Account & |
523 | E | This account is not closed. Bank Area & Account & |
524 | E | Error during insert into table &. Key fields & & already exists. |
525 | E | Update Successful! |
526 | E | Account was not previously reported as Escheat. & & |
527 | E | Escheat file created successfully. |
528 | E | Error saving Escheat file to disk. Error code: & |
529 | E | Error reading change documents |
530 | E | Error getting account balances. Bank Area: & Account: & |
531 | E | Error creating file: & Error Code: & |
532 | E | Error getting posting date for Bank Area &. |
533 | E | ALV Grid insert error & |
534 | E | Error getting Deletion Code/Amount |
535 | E | The Deletion Code & does not exist! Check your entry. |