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SAP Message Class ICC-FI

Nachrichten für das Mahnen in Schweden

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The Message Class ICC-FI (Nachrichten für das Mahnen in Schweden) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package ID-FI.

Technical Information

Message Class ICC-FI
Short Text Nachrichten für das Mahnen in Schweden
Package ID-FI

Messages

ID Language Text
000 D Aktueller Buchungskreis &1 ungleich Buchungskreissuffix &2 im Dateinamen
001 D Auszugsnummer &1 sollte &2 lauten
002 D Der erste Record enthält das Strukturmerkmal &1 anstelle von &2
003 D Der erste Record trägt kein R-Zeichen
004 D Der Geschäftsvorfall &1& entspricht nicht den Vorgaben &2&,&3& der &4&
005 D Die Hauswährung &1& des Postens ist nicht identisch zur Hauswährung &2&
006 D Die Ausgabe in eine Datei ist bei dieser Kombination nicht möglich
007 D Die Hauswährung des Buchungskreises &1 konnte nicht gelesen werden
008 D Der CpD-Beleg mit der Nummer &1 ist nicht vorhanden
009 D Zum Beleg mit der Nummer &1 existiert keine USt-Id-Nummer
010 D Beim Schreiben der Datei &1 sind Fehler aufgetreten
011 D Bereich DUNN aus Datenbanktabelle INDX nicht lesbar
012 D Fehler beim Öffnen der Datei &1. Systemnachricht &2
013 D Abweichender Mahnempfänger ist ein CpD-Konto
014 D Beleg im Buchungskreis &1 mit Belegnummer &2 ist fehlerhaft
015 D Der String &1 konnte nicht zerlegt werden
016 D Der Geschäftsvorfall &1 entspricht nicht der Vorgabe 'U'
017 D Der Zahlungsauftrag mit der Nummer &1 ist nicht eindeutig
018 D Diese Funktion ist für das Format &1 nicht möglich
019 D Zahlweg &1 ist nicht als Zahlungsauftrag charakterisiert
020 D Zahlungsanweisungen werden nicht gelöscht
021 D Wenn Zahlsperre aktiv, geben Sie den entsprechenden Schlüssel ein
023 D Zahlweg &2 ist nicht für Einzelzahlung gekennzeichnet
024 D Some postings were not done in Document &1.(Amount was zero or negative)
025 D Enter a valid suffix
043 D Datei &1 enthält keine ESR-Daten
044 D Datei &1 enthält keine ASR-Daten
045 D Datei &1 enthält ein Fehler in Zeile &2
051 D Ihr eingegebenes Passwort ist zu lang (max. 8 Buchstaben)
056 D Die Liste der markierten Zeilen enthält mehrere Hausbanken
057 D Die Liste der markierten Zeilen enthält mehrere DTA-Formate
060 D Bankleitzahl &1 enthält ungültige Sonderzeichen
061 D Kontonummer &1 enthält ungültige Sonderzeichen
062 D Bankenkontrollschlüssel &1 enthält ungültige Sonderzeichen
063 D Länderschlüssel &1 enthält ungültige Sonderzeichen
064 D Datei &1 ist bereits vorhanden
065 D Es wurden &1 Datensätze in &2 &3 Mandt: &4 geschrieben
077 D Record-Numerierung nicht fortlaufend. Erwartet &1, gelesen &2
078 D Record-Numerierung nicht fortlaufend. Erwartet &1, gelesen &2
079 D Fehlerhafter Batch-Zähler. Erwartet &1, gelesen &2
080 D Die Anzahl der Batch-Beginn- und Batch-Ende-Sätze ist nicht identisch
081 D Datei &1 konnte nicht weiterverarbeitet werden
100 D Kein Zinssatz zur Währung &2 im Buchungskreis &1 angelegt
110 D Stamdaten zum Debitor &1 nicht vorhanden
115 D Stammdaten zum Debitor &2 im Buchungskreis &1 nicht vorhanden
116 D Zur Duchführung der Hausbankoptimierung müssen Listeinträge markiert sein
117 D Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Keine Hausbank vorhanden
118 D Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Keine Buchungskreiswerte vorhanden
119 D Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Fataler Optimierungsfehler
120 D Berechnete Zinsen stimmen nicht mit gebuchten Werten überein
121 D Kontenfindung für Buchungsregel &1 und Bereich &2 fehlerhaft
123 D Es werden unterschiedliche Sonderhauptbuchkennzeichen benutzt
124 D Zahlweg &1 im Land &2 nicht vorhanden
125 D Buchungsschlüssel &2 in Buchungsregel &1 falsch
126 D Zahlsperre &1 nicht im R/3-System vorhanden
127 D Sonderhauptbuchkennzeichen &1 nicht regulierbar im Buchungskreis &2
128 D Sonderhauptbuchvorgang &1 nicht definiert
129 D Positionieren Sie den Cursor auf eine Beleg- oder Kundennummer
131 D Sachkonto in Buchungsregel nicht vorhanden
132 D Zur Duchführung der Vendor-Operation müssen Listeinträge markiert sein
135 D Mehrere Buchungskreis sind in der Vendor-Operation nicht möglich
136 D Währung &1, Fälligkeit &2, Datum &3: Keine Werte für IOF vorhanden
140 D Beleg zum Schlüssel &1 nicht gefunden
141 D Belegnummer &1 nicht gefunden
142 D Bankzinsinformation im Beleg &1 nicht vorhanden
145 D Keine Zinsadaten zu Bank:&1, Währ. &2 Tage: &3, Datum &4
146 D Bitte nur positive Fälligkeitstage angeben
147 D Hausbank-Optimierung noch nicht durchgeführt
148 D Positionieren Sie den Cursor auf eine Hausbank
149 D Beleg zum Zahlungsauftrag &1 nicht eindeutig lesbar
155 D Programmfehler beim Lesen einer internen Tabelle
160 D Erzeuge Belege für Vendor-Operation...
161 D Belege für Vendor-Operation erzeugt
165 D Belege für Vendor Operation storniert
170 D Hausbankoptimierung durchgeführt
172 D Bankwahl ausgeführt
177 D Tabelle J_1BFORCODE: Kein Eintrag zu &1, &2, &3
180 D Für die Hausbank ITAU existieren nur die Versionen 010 und 020
200 D Betrag zu groß für Darstellung im Feld
222 D Externer Code &1 ist kein Code für die Vendor-Operation
400 D Für Weiterverarbeitung die Dateien dürfen nicht auf PC gespeichert werden
401 D Bitte markieren Sie dieses Feld, wenn die Datei vom PC gelesen wird
456 D Beleg mit der Nummer &1 enthält keine Zahlsperre
457 D Operationskode nicht definiert.
458 D Im Beleg&1(Buchungskreis&2,Jahr&3) fehlen die Zahlungsbedingungsschlüssel
459 D Select one interest rate per due date for account &, &
460 D To Skip Global Records select the option for the New Posting logic
461 D Enter the input value as either '0' or '1'.
000 E Company code (&1) different from company code (&2) given in file name
001 E Statement number incorrect
002 E First record is wrong type
003 E First record has wrong indicator
004 E Code assigned to transaction &V1& invalid
005 E Local currency used for item (&1) is incorrect
006 E Cannot create file for this combination of criteria
007 E Could not read local currency for company code &1
008 E Could not find onetime account document &1
009 E Could not find VAT registration number for document &1
010 E Error writing file &1
011 E Could not find area DUNN in database table INDX
012 E Error opening file &1. System message &2
013 E Alternative dunning recipient is a onetime account
014 E Error in document &2 in company code &1
015 E Could not break down string &1
016 E Transaction &1 invalid
017 E Payment order &1 invalid
018 E This function is not available for format &1
019 E Payment method &1 is not a payment order
020 E Cannot delete payment orders
021 E Enter payment block if used
023 E Payment method &2 does not support individual payments
024 E Some postings were not made in document &1: amount was zero or negative
025 E Enter a valid suffix
043 E File &1 does not contain any POR data
044 E File &1 does not contain any payment authorization data
045 E File &1 contains an error in line &2
051 E Password invalid (only 8 characters allowed)
056 E Selected items contain more than one bank
057 E Selected items contain more than one data medium exchange format
060 E Bank number &1 contains invalid special characters
061 E Account number &1 contains invalide special characters
062 E Bank control key &1 contains invalid special characters
063 E Country key &1 contains invalid special characters
064 E File &1 already exists
065 E System wrote &1 data records into &2 &3 client: &4
077 E Records are not numbered consecutively, should have been &1 instead of &2
078 E Records are not numbered consecutively, should have been &1 instead of &2
079 E Error in batch counter, &1 records expected, &2 read
080 E The number of batch beginning and batch end records is not identical
081 E Could not process file &1
100 E Maintain the interest rate for currency &2 in company code &1
110 E Master data for customer &1 does not exist
115 E Master data for customer &2 in company code &1 does not exist
116 E In order to determine the best interest rate, select some entries
117 E No banks are available for currency &1, due date &2, and date &3
118 E No company code values available for currency &1 and due date &2 on &3
119 E Error determining best rate for currency &1 and due date &2 on &3
120 E Interest calculated does not match the data posted
121 E Unable to determine account for posting rule &1, area &2
123 E Different special general ledger indicators used
124 E Payment method &1 does not exist in country &2
125 E Change posting key &2 in posting rule &1
126 E Payment block &1 does not exist
127 E Special G/L indicator &1 not relevant for payment in company code &2
128 E Special general ledger indicator &1 does not exist
129 E Position the cursor on a document number or a customer number
131 E Maintain the general ledger account for the posting rule
132 E Select the items that you want to create vendor operation documents for
135 E Vendor operation procedure does not support multiple company codes
136 E No IOF values available for currency &1 and due date &2 on &3
140 E Unable to find document for assignment number &1
141 E Unable to find document &1
142 E Bank interest rate information missing from document &1
145 E No interest data available for bank &1, currency &2, and days &3 on &4
146 E Enter a valid due date
147 E You have not yet determined the best interest rates
148 E Position the cursor on a bank
149 E Unable to find document for payment order &1
155 E Program error when reading an internal table
160 E Creating vendor operation documents ...
161 E Vendor operation documents created
165 E Vendor operation documents reversed
170 E Best interest rates determined
172 E Bank selected
177 E Entry missing from table J_1BFORCODE for &1, &2, &3
180 E Only versions 010 and 020 are available for bank ITAU
200 E Unable to display amount, amount is too large
222 E External code &1 does not support the vendor operation procedure
400 E For further processing, you cannot save the data to PC
401 E Select this field to read the file from your PC
456 E No payment block in document &1
457 E Enter a valid operation code
458 E Terms of payment missing from document &1 (company code &2, year &3)
459 E Select one interest rate per due date for account &, &
460 E To skip global records, select the option for the new posting logic
461 E Enter '0' or '1'